赤龍ERP收款付款講解--第22篇
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說流程
收付款操作是ERP在做賬前的最后一個步驟,在完成了發票的操作以后,需要進行收款和付款的動作。從線下的業務來說,就是對應著從銀行付款和確認收款。但線上的操作流程要復雜得多,用戶在收付款時最重要的操作是對所有發票的核銷,不管是預付款發票、采購發票、銷售發票、費用發票都需要完成這一步驟,甚至是對借項通知單和貸項通知單的核銷。收付款操作標志著數據入賬前的業務財務所有流程的結束,會在完成后生成對應的分錄,過賬后進入財務賬簿。
說業務
下面我們來聊聊收付款涉及的功能以及解決了哪些問題。
(1)收付款含義:此收付款非彼收付款,即不是我們通常所理解的通過銀行的付款或收款確認操作。這些功能一般包含在資金管理模塊中。當前收付款的含義主要是記錄收付款的結果,并核銷之前的業務數據,完成業務閉環。
(2)核銷的邏輯:正常的付款和收款是對普通發票的核銷,包括采購發票、銷售發票和費用發票。一個付款單可以核銷一個客戶或供應商下的多張發票,這也是實際業務經常發生的。除此之外,還有對預付款發票、預收款發票、借項通知單、貸項通知單的核銷。這些核銷是跟原發票一起完成的,也就是在原發票金額的基礎上核加核減。
說操作
一、付款管理
操作說明:
1、進入“付款管理”菜單,可查看所有付款單的列表
2、新增付款單
(1)點擊“新增付款單”按鈕
(2)選擇供應商,付款單的核銷是根據供應商對應的發票進行的
(3)輸入付款金額(含稅),注意此時的金額時含稅金額
(4)保存付款頭后,可進行發票核銷,點擊“新增核銷行”按鈕
(5)選擇要核銷的發票,并點擊“繼續”
(6)輸入核銷金額,此金額可部分核銷
注意:核銷金額<=發票金額+稅額-預付款金額-已核銷金額-貸項通知單金額+借項通知單金額
(7)在確保付款頭金額與核銷行金額相等的前提下,可進行付款單提交并審核
3、變更、刪除付款單
付款單提交前可以刪除和修改單據,提交并審核通過后,只能進行變更,點擊“變更”按鈕后,才能進行相應的修改或刪除。
4、付款沖銷
付款過賬后不能再進行變更,所以如果此時發現發票核銷存在錯誤,我們只能進行付款沖銷操作
(1)在核銷行點擊“沖銷付款”按鈕
(2)輸入當前發票需要沖銷的金額,點擊確定
(3)選擇新的需要核銷的發票
(4)此時的核銷金額,必須等于剛才輸入的沖銷金額,不能修改
(5)點擊“確定”后,完成付款沖銷的操作
(6)付款沖銷如果出現錯誤,可以刪除
二、收款管理
收款管理的操作步驟與付款基本一致,此處不再做重復說明。
后記
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